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2014年度农工党无锡市委机关决算公示
发布者:admin  发布时间:2015-08-10  点击:
【表格下载链接,请见文末】

2014年部门决算公开

一、 部门概况

(一) 主要职责

中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域中高级知识分子为主的、具有政治联盟特点、致力于中国特色社会主义事业的参政党。我委积极履行参政议政、民主监督和政治协商三大职能,积极协助中国共产党和政府贯彻落实知识分子政策,推动医药卫生事业发展,开展咨询服务,为促进社会主义建设,巩固和发展爱国统一战线,维护安定团结的政治局面发挥积极作用。

(二)内设机构

农工党无锡市委机关内设4个职能处室:办公室、组织处、宣传处、调研处。

(三)主要工作任务及完成

1、组织全体成员认真学习贯彻党的理论、路线、方针政策,积极开展思想政治工作,坚持中共领导的多党合作和政治协商制度,坚持“十六字”方针,为统一祖国、振兴中华大业报务;

2、认真贯彻本党章程和农工党中央、省委的工作部署和决议、决定,加强基层组织建设,做好发展和巩固工作,培养、选拔干部、推荐各类政治安排人选;

3、履行参政议政、民主监督的基本职能,加强与政府对口部门和各级统战部、基层党委的联系,有针对性地组织开展专题调研,建言献策,积极反映社情民意,为两个文明建设服务;

4、组织开展科技咨询、支边扶贫、成人培训、“三胞”联络工作和向社会公益事业献爱心活动,调动成员的工作积极性、创造性,为我市改革开放和社会主义现代化建设服务;

5、组织实施市委主委会议、常委会议、全委会议的决议、决定,领导各专门工作委员会的工作;

6、负责市委的重要会议、重大活动的筹备和组织实施,负责本会和基层支部定期改选,届中人事调整及任免的审批或报批;

7、加强市委机关的思想、组织、作风、制度建设,发挥各处室的职能。做好各项管理工作和内外接待与工作交流;

8、完成我会上级和中共市委统战部交办的其他工作。

9、举办农工党无锡地方组织成立60周年系列活动。

(四)部门收支决算编制的相关依据及情况的说明

收入支出总体情况

一)收入总计300.41万元。包括:

1.财政拨款300.41万元,为市级财政当年拨付的资金。

二)支出总计300.41万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出270.23万元,主要用于机关单位按规定支付的行政运行和一般行政事务经费。

2.医疗卫生(类)支出10.47万元,主要用于机关单位按规定支付的职工医疗保险。

3.住房保障(类)支出19.71万元,主要用于机关单位按规定支付的职工住房公积金和新职工住房补贴。

财政拨款支出情况

一)财政拨款支出总体情况。

2014年度财政拨款支出300.41万元,占本年支出的100%。其中:基本支出300.41万元,占本年财政拨款支出的100%。

二)财政拨款支出构成情况。

2014年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:一般公共服务(类)支出270.23万元,占90%;医疗卫生(类)支出10.47万元,占3.4%;住房保障(类)支出19.71万元,占6.6 %。

“三公经费”公共预算财政拨款支出情况

2014年,“三公经费”支出决算7.82万元,其中:因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出3.56万元,占45.5%;公务接待费支出4.26万元,占54.5%。

  二、2014年度部门决算收支余情况

(一)2014年度部门决算收入情况

2014年度本系统部门决算收入300.41万元,其中:公共预算财政拨款收入300.41万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元(见附表1)。

(二)2014年度部门决算支出情况

2014年度本系统部门决算支出300.41万元,其中:公共预算财政拨款支出300.41万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元,财政专户管理资金支出 0万元(见附表2)。

(三)2014年度部门财政拨款收支决算结转和结余情况

2014年度本系统部门财政拨款收支决算年末结转和结余0万元,其中:基本支出结转和结余0万元,项目支出结转和结余0万元(见附表3)。

(四)2014年度部门一般公共预算财政拨款收支决算情况

2014年度本系统---------(见附表4)

(五)2014年度部门一般公共预算财政拨款支出决算情况

2014年度本系统---------(见附表5)

(六)2014年度部门一般公共预算基本支出决算情况

2014年度本系统---------(见附表6)

(七)2014年度部门政府性基金收入支出决算情况

2014年度本系统---------(见附表7)

(八)2014年度部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算情况

2014年度本系统---------并说明“三公”经费上下年增减变动情况原因(见附表8)

(九)2014年度部门一般公共预算人均“三公”经费决算情况

2014年度本系统---------并说明人均“三公”经费上下年增减变动情况原因(见附表9)

(十)2014年度部门全口径人均“三公”经费决算情况

2014年度本系统---------并说明人均“三公”经费上下年增减变动情况原因(见附表10)

(十一)2014年度部门全口径“三公”经费、会议费、培训费支出决算情况

2014年度本系统---------并说明“三公”经费上下年增减变动情况原因(见附表11)。

三、其他方面

1.详细说明单位在预算执行、资产管理以及财务管理核算方面存在的问题及改进意见。

要提高对预算编制重要性的认识,预算执行的准确性、科学性如何直接关系到部门下一年度经费需求的保障程度、各项工作的正常开展和各项任务的顺利完成,部门预算的编制人员要增强依法办事理念,规范业务操作,提高预算编制的真实性、准确性。对于预算编制的时间要适当延长,在时间上保证部门预算编制能更准确、论证能更充分,此外还要做好预算编制与政府工作目标、单位工作规划的衔接。

2.2014年度部门决算核查差异及调整事项说明

2014年度单位上报财政的部门决算报表数据与单位账面实际数据一致,无调整说明事项。

链接:2014年度市级部门决算公开表格.XLS





    
 



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